请问老师,我们公司采购的一套模具用于高新项目研发,但是技术当时没提报,在6月份入到了生产中,分录如下:
借:原材料—模具
应交税金—应交增值税进项税金
贷:应付账款
现在7月份结账,我想把入在6月份的模具冲减,入到7月份,先做一个红字冲减原分录,因为进项税金已在7月份抵扣,所以只冲减原材料和应付账款,然后把原材料和应付账款入在7月研发费用中,可以吗?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785016 | 提问时间:2023 08/28 09:05
可以的,可以这么做的。
2023 08/28 09:08
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