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#实务#
6月预提了费用90000,分录做的是 借 主营业务成本 90000 贷:其他应付款—暂估成本90000,6月底的时候,成本已经结转过了。7月份发票回来了一部分,大约30000,这个应该怎么做分录把冲回啊!
84784992 | 提问时间:2023 08/18 15:38
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!直接红字冲减暂估的。
2023 08/18 15:38
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