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#税务#
2023年6月取得2022年暂估入账的发票,我在2022年所得税汇算清缴时成本已经做了纳税调增,那我还要红冲暂估入账的应付和销售结转到成本吗?这时发票再正常入账,感觉会多记成本
84784950 | 提问时间:2023 08/17 10:38
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,您把原来的分路红冲,然后再按照发票入账。这个联系税务局可以。可以退税或者是抵扣以后的税款,因为原来这个那个调整交税了。
2023 08/17 10:40
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