@郭老师在吗,这个说是不是之前正数发票暂估成本,然后红冲正数发票负数,红冲暂估成本,这样销售票跟成本都一正一负就相当于没有发生吗针对于跨月的当月红冲就不用成本吗,摘要分录报税怎么写呢
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#税务#
84785016 | 提问时间:2023 08/17 04:10
您好,请问具体是什么业务?
2023 08/17 04:58
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