第2小问,这里的无形资产使用权应该怎么入账处理?按无形资产800万分五年期摊销嘛?药品销售交换的差额应该怎么处理?
问题已解决
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84784981 | 提问时间:2023 08/15 21:47
其实就是对价800来卖了一批药品
借:应收账款 800
银行存款 56
借:应交税费-应交增值税(进项)48
贷:主营业务收入 800
应交税费-应交增值税(销项)104
2023 08/16 11:20
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