问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
84785015 | 提问时间:2023 08/09 14:55
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个直接冲就可以 原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023 08/09 14:56
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取