我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发票,然后现在,3月份,进项发票开回来了,是银行付款给别人,我要冲减暂估,这个分录要怎么做? 那我的银行存款是要放在这里吗 暂估和实际金额是一样的
问题已解决
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84785041 | 提问时间:04/22 09:42
同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后再按来的发票做账
暂估的和来的发票金额不一样吗
只要冲减暂估入库的然后再做篮子发票的入库分录就可以的
不需要冲减成本结转的
04/22 09:43
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