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划线部分老师能帮忙解释下么,为啥要这么计算
84784954 | 提问时间:2023 08/09 10:23
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 递延所得税负债年末50 年初40 本年增加50-40=10 递延所得税负债是应纳税暂时性差异发生额*企业所得税税率 10/25%是计算本期应纳税暂时性差异发生额
2023 08/09 10:25
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