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#税务#
21年12月份,把营业收入多记5000万,没有开票也没有收到款,也没有做无票增值税申报,现在23年了,也没有收到款也没有开票怎么处理啊
84785002 | 提问时间:2023 08/07 22:34
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这部分的话,可以直接做2023年抵消了,因为跨两年的话,也不能作为以前年度损益了
2023 08/07 22:39
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