老师,转出未交增值税会计科目是应该挂到增值税下面还是应交税费下面
还有我做账进项税抵扣又0.2分钱跟税务系统对不上,我如何调平
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间:2023 08/04 10:52
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
差额0.02计入税金及附加
2023 08/04 10:53
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