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#税务#
我们是小规模纳税人 5月份红冲了去年12月的免税发票,红冲后连续12月是498万,不超的,然后12366叫我们把去年第四季度报表改一下 减掉红冲部分,我们更正申报了,但是税局说没看到我们更正 还是说我们超500万了,叫我过去解释一下,红冲的那两张票是客户要求更改备注,因为是私人的发票 我们就没有重开,跟客户沟通好 年底才重开,这个要怎么跟税局解释
84784958 | 提问时间:2023 08/02 14:14
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个没法解释 你五月份红冲了的话没有用,你又不是在当月红冲的,你去修改当月的申报表。因为你当月没有开红字发票没有作废,这个属于当月的销售额,超过了就是超过了 你去修改之前的申报表,他反而比对不通过。
2023 08/02 14:16
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