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#实务#
在做账中发票如果是当月开进来的但是当期未认证抵扣,后面几个月之后才抵扣在这两段期间怎么做账?凭证怎么附?
84785000 | 提问时间:2023 08/01 22:52
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 收到的时候 借:原材料等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 到后期认证抵扣 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 复印一份抵扣联附在第二份凭证后面就好了
2023 08/01 22:54
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