在做账中发票如果是当月开进来的但是当期未认证抵扣,后面几个月之后才抵扣在这两段期间怎么做账?凭证怎么附?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785000 | 提问时间:2023 08/01 22:52
您好
收到的时候
借:原材料等
借:应交税费-待认证进项税额
贷:应付账款
到后期认证抵扣
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待认证进项税额
复印一份抵扣联附在第二份凭证后面就好了
2023 08/01 22:54
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 5天前