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你好我有两张增值税发票,6月已认证抵扣未入账,7月入账该如何做会计分录?那么7月销项一减进项=7月实际交增值税,现是账面和申报表增值税不一致。如何处理。谢谢!
84784997 | 提问时间:2023 08/01 15:40
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
认证了没有入账认证了,就需要做账的计入进项税额。 您说的差异是怎样形成的?
2023 08/01 15:42
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