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#税务#
我22年12月收到一张发票正常认证抵扣报税了,23年3月开具了红字发票,又更正开具了一张正常蓝字发票,金额都一样,我应该怎么报税啊
84784998 | 提问时间:2023 07/26 11:08
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
报税是按扣除红字销售金额后申报的,不单独体现红字
2023 07/26 11:09
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