销售企业,22年暂估10万元商品,并且结转了10万的成本。在23年的时候收到的发票是8万,账务要怎么处理?已经跨年了。
问题已解决
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#实务#
84784984 | 提问时间:2023 07/16 17:43
同学您好,
借:应付账款等,贷:以前年度损益调整-XXX成本
借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费
借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2023 07/16 17:45
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