1、我是一般纳税人
2、7月份认证了一张进项发票,(认证的是6月份账),正常缴增值税。
3、7月份发现发票有问题,对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ,退票之类的吗。
4、我7月份红字发票了,对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项,6月份交的税?和7月份需要认证的怎么抵? 收到新补的发票,还需要继续认证吗?分录是什么?影响6月份吗?
问题已解决
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#税务#
84784981 | 提问时间:2023 07/15 12:34
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣
然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出
发给你重新开了之后你正常认证抵扣
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
借库存商品
进项
贷应付帐款
2023 07/15 12:37
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