我这边有个小规模公司,他4月份开了40万免税票,5月份把4月份免税票40万冲红了,5五月份又开了50万的1个点的普通发票,这个应该怎么申报?收入和增值税不对称,如果上季度申报表我收入填入2397.79,但税款是不是4339.46
问题已解决
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#实务#
84785023 | 提问时间:2023 07/14 17:22
你好; 你们 这个实际是免税业务 还是1%的业务 ; 才好判断怎么报; 因为这个数据可能会对比不了的
2023 07/14 17:26
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