每年支付税控技术维护服务费280元,借:管理费用,贷:银行存款,抵扣的时候借:应交税费-应交增值税减免税款,贷:管理费用,申报的时候填写在附表4抵免了税款,那科目余额表里应交税费-应交增值税减免税款的余额是不是一直在借方,假如支付了3年280,那应交税费-应交增值税减免税款的余额就是借方840?
问题已解决
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#税务#
84785041 | 提问时间:2023 07/14 16:26
你好,你也可以结转到结转到转出未交增值税
2023 07/14 16:29
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