一般纳税人公司支付了一笔货款,发票还没有收到,当月如何做会计分录吗?次月收到发票没有用于抵扣要用处理吗?还是等于用于抵扣的月份再做分录,分录应该如何做呢
问题已解决
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#税务#
84784957 | 提问时间:2023 07/13 10:03
你好
一般纳税人公司支付了一笔货款,发票还没有收到,借:预付账款,贷:银行存款
次月收到发票没有用于抵扣
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:预付账款
等于用于抵扣的月份
借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2023 07/13 10:04
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