以前发票因为异常系统里面做了1291.24元进账税额转出,现在处理后可以正常抵扣了,这个结转这笔税额分录应该怎么做,之前转出的分录是借:应付账款1291,贷:进账税额转出1291.24,应付把它转回的时候做了另一笔分录:借:应交税费-应交增值税-进账税额转出1291.24,贷:应付账款1291.24,我这个月要结转时是先借:应交税费-应交增值税进项税额1294.24,贷:应交税费-应交增值税-进项税额1291.24,把它转到进账税额然后再做结转吗?
问题已解决
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#税务#
84784990 | 提问时间:2023 07/12 10:11
你好,你把最后一个进项改成转出未交增值税。
2023 07/12 10:14
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