我在9月暂估成本入账,当时做的分录是,借库存商品,借:其他应付款-待抵扣,贷应付账款,成本已经结转了,现在已经确定供应商没有办法给我们开发票了,现在要怎么样冲减这笔分录呢?结转的成本分录要作冲减吗?
问题已解决
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#税务#
84785016 | 提问时间:2018 01/05 10:06
您好!借库存商品 贷其他应付款 -待抵扣
然后汇算清缴的时候调增
2018 01/05 10:07
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