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#实务#
老师,你好,我公司收到专票金额6万,支付5.7万,票和实际支付有差额,这差额如何平账
84784961 | 提问时间:2023 07/09 13:40
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以做到营业外收入或者是做应付账款,然后你再自己做一个红冲借库存商品 进项贷银行存款 应付帐款 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
2023 07/09 13:41
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