问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,收到专票的金额比实际支付的金额多了,如何做账
84785003 | 提问时间:2023 12/26 09:39
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
2023 12/26 09:39
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取