请问老师,有一红字发票是免税的,申报的时候怎么报?
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#税务#
84785038 | 提问时间:2023 07/08 10:59
您好,
应将开具红字发票对应的负数销售额和销项税额计入《增值税纳税申报表附列资料(一)》征税项目的“开具增值税 发票”对应栏次,将免税发票对应的免税销售额等项目计入增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次
2023 07/08 11:02
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