老师我们公司付6月电费一共是228000元,但是开票日期是6月份的金额是22000元,少开的8000元开票日期是7月4号了,这个分录做:
借:管理费用 207547.17
应交税费-应交增值税-进项税额12452.83
贷:银行存款 220000
跨月的部分做:
借:预付账款 8000
贷:银行存款 8000
7月做分录时做:
借:管理费用 7547.17
应交税费-应交增值税-进项税额 452.83
贷:预付账款 8000
这样做可以吗?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785034 | 提问时间:2023 07/05 11:08
同学你好
这个可以的
2023 07/05 11:08
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