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#税务#
一般纳税人商贸企业,6月红冲了5月份开的一张发票,红冲原因为开票有误,6月份当月无销售额,申报6月份增值税如何处理这个负数销售额已经负数税额?需要走退税流程吗?
84784958 | 提问时间:2023 07/05 09:21
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你直接申报就好了。负数一般直接留底
2023 07/05 09:21
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