老师,去年供应商有张发票开错了,我们当月抵扣了一遍,次月红字冲了又开了账正确的发票,在7月抵扣了一遍,8月重新开进来正确的发票又抵扣了一遍,当时没发现这个问题也没做进项转出,那这种情况我更正申报到当月做进项转出还是在这个月做个进项转出?
问题已解决
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#实务#
84785021 | 提问时间:2023 07/04 15:53
你好,应该更正申报,在当月进项转出。
2023 07/04 15:54
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