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#实务#
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。5月份是问总部要了52.5元的货,免费给客户邮过去了,52.5元需要分公司自己承担了,对于分公司来说这是全额成本,没挣一分钱,请看我截图里的分录帮我确认下,如果下次52.5是成本,总部卖给我们是60,请问还可以这样借60贷60写吗?还是成本单独写出来,反正就是告诉我下遇到不同进货卖出具体分录和操作怎么做好?谢谢老师
84784971 | 提问时间:2023 06/30 02:13
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不给分公司开发票吗
2023 06/30 06:56
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