你好,我在5月份进了总部5万元的货,6月又进了总部5.5万元的货,在6月总部给我开了104310的发票,
这个账从5月的那5万开始发生,到6月总部给我开的发票104310元,(我给总部打了10.5万元的货款,总部给我开了104310的票)要怎么入账,
问题已解决
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#实务#
84785035 | 提问时间:06/27 15:00
1、没开发票收到货,先暂估入库,借:库存商品 5 贷:应付账款-暂估 5, 2、6月分录,借:库存商品 5.5 贷:应付账款-暂估 5.5
3、收到发票,先冲对应的暂估入库,借:库存商品(负数) 贷:应付账款-暂估(负数),然后根据发票入账,借:借:库存商品 贷:应付账款 104310(如果含税换算为不含税的),支付价款,借:应付账款 10.5 贷:银行存款 10.5
06/27 15:03
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