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#税务#
我5月份开错税率发票,但是6月份申报增值税是按正确税率,6月份缴纳税款后开错税率的部分发票进行冲红,那我5月份应该怎么做账呢?先按错误税率入账6月份在调整嘛?那我红冲部分的已抵扣的进项是否需要进项转出呢?
84784994 | 提问时间:2023 06/27 15:50
小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是先按照错误税率入账的,之后再做进项税转出
2023 06/27 15:50
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