我5月份开错税率发票,但是6月份申报增值税是按正确税率,6月份缴纳税款后开错税率的部分发票进行冲红,那我5月份应该怎么做账呢?先按错误税率入账6月份在调整嘛?那我红冲部分的已抵扣的进项是否需要进项转出呢?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784994 | 提问时间:2023 06/27 15:50
您好,是先按照错误税率入账的,之后再做进项税转出
2023 06/27 15:50
相关问答
查看更多最新问答
查看更多