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#实务#
4月份管理员开了一张纸质专票,这张发票在5月申报增值税时已申报,然后在5月份对方退回说不能是管理员,所以5月份红冲再重新开具,但是因为失误5月份红冲的那张发票没有上传报送,导致6月申报5月增值税时,不显示红冲的那张发票,最后这张红冲发票在6月份开具了,请问我6月份根据这张红冲发票怎么做账报税?
84784958 | 提问时间:2023 06/25 10:23
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,五月份你开出了附属发票吗?开出来了你上传再去税务局修改你的增值税申报表不就行了?
2023 06/25 10:23
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