收到总部打款,用于支付办公家具采买
借银行存款-本公司3000
贷其他应付款-总部3000
支付办公家具
借预付账款-家具商3000
贷银行存款3000
收到因字体错误退回来的家具费
借银行存款3000
贷应付账款应付款-家具商3000
支付办公家具
借预付账款-家具商3000
贷银行存款3000
收到办公家具
借固定资产-器具家具3000
贷预付账款-家具商3000
下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!
问题已解决
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#实务#
84784971 | 提问时间:2023 06/16 22:39
你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023 06/16 22:49
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