我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是:
借:其他应收 4800
贷:银行 4800
在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
问题已解决
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#CPA#
84785040 | 提问时间:2023 06/07 11:07
你好; 你这个借以前年度损益调整贷其他应收款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2023 06/07 11:08
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