老师,上月支付了一个材料款21万,暂估了成本21万,这个月红冲21万,实际收到发票210545.75专票分录怎么做
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84784975 | 提问时间:2023 06/03 11:00
您好,那你就先冲掉暂估后,做一笔 借 原材料 210545.75 应交税费 贷 银行存款
2023 06/03 11:01
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