20年暂估20万,21年在5月份拿回21年。21年做红冲20万成本,入账21万,汇算清缴成本填21万?那账本入多的1万不是结转到21年的吗?意思是20年科目,借:主营业务成本20万,贷:应付账款20万。21年红冲20年12月的科目,然后入借:主营业务成本21万,贷:应付账款21万。汇算清缴成本调整:21万,那21年账本入多的1万,不是结转到21年吗?但是汇算清缴时候填的应该是21万冲20年的吧。是怎么处理的,这个能详细点解释给我看吗?谢谢
问题已解决
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84785032 | 提问时间:2021 04/11 11:59
您好,分录,借以前年度损益调整-20贷应付账款-20。根据发票金额,借以前年度损益调整,应交税费应交增值税,贷应付账款
2021 04/11 12:00
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