老师:我们公司上个月买材料材料预入库金额7985元,等发票来金额是7066.37元,像这种情况我要怎么做账。因为上个月材料已经按多的价钱出库了,我要怎么调整分录,我预入库时我的分录是:借:原材料—材料 7985 贷:应付账款-某公司。但是收到发票时现在走了抵扣税那个金额。原材料不对我要怎么调整?
问题已解决
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#税务师#
84784971 | 提问时间:2023 06/03 10:35
您好
您凭证先红冲 然后再根据发票做分录正确的
把多结转的销售成本再红冲就好了
2023 06/03 10:37
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