问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我把这几张高铁票在4月抵扣了,但是5月才对公转的账,我应该怎么做账呢?
84785026 | 提问时间:2023 05/31 15:08
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
出差的业务吗?如果是的话,借销售费用、差旅费、 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款
2023 05/31 15:09
4条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取