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#实务#
老师你好,请问下2022年12月预提了30万的费用,然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来,这个账务怎么处理呢?
84785012 | 提问时间:2023 05/26 10:25
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 红冲二十万然后再按照二十万做蓝字发票的分录 剩下的十万不用红冲 只要汇算清缴调增就可以
2023 05/26 10:27
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