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#实务#
各位老师,比如我在21年12月预提费用借:管理费用25万贷其他应付款-预提25万,我在汇算清缴前,今年3月收到发票时,怎么账务处理?
84784980 | 提问时间:2022 09/13 12:17
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
附在之前分录的后面就可以
2022 09/13 12:20
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