老师,我可以继续提问吗?去年由于报关和采购发票有点问题出口退税不能办理,但是采购发票进项税已经退税勾选,没有退税申报,没办法,现在要视同内销缴增值税及附加税,现在不明白,去按出口免税申报收入了,现在视同销售缴税会出现收入,一笔业务两个收入,怎么办?糊涂了,谢谢老师!
问题已解决
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#税务#
84785000 | 提问时间:2023 05/24 18:43
同学你好,企业已申报退(免)税的出口货物发生退运并转内销的,应于发生内销或视同内销货物的当月向主管税务机关申请开具《出口货物转内销证明》,并在增值税纳税申报表“附表一”对应栏次填写视同内销销售额,同时在主表第7栏用红字冲减已申报的“免抵退办法出口销售额”。
2023 05/24 19:32
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