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#建筑#
老师我想问一下,我2022年有一笔分录对方开的是专票但是我当时做错分录了,做成了借:管理费用1600 贷:银行存款忘记做待抵扣进项这个科目,现在2022年汇算清缴怎么处理比较好
84785027 | 提问时间:2023 05/22 17:07
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,如果你想简单一点,你就借应交税费,应交增值税。待抵扣进项税贷管理费用。
2023 05/22 17:07
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