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#建筑#
7月份发现2022年的一张发票不应该入账和抵扣,但实际上抵扣了并且入账了,当时分录是 借:工程施工 应交税金 贷:应付账款,现在该如何处理这张发票
84785046 | 提问时间:2023 08/09 14:40
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
现在转出来就可以了,借工程施工,贷进项税额转出。
2023 08/09 14:41
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