去年开了几张免税的增值税普通发票和几张1%的增值税专用发票,今年在申报年企业所得税汇算清缴时被提示减免增值税税款未计入收入总额,因为当时做账的时候就没有3%的销项税额,都是按实际开票的税率入账的,申报增值税的时候它是按3%申报然后减免的,现在申报要怎么申报呢?
问题已解决
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#税务#
84785017 | 提问时间:2023 05/17 15:43
同学你好
按照对应的税率填写就可以
2023 05/17 15:44
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