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#税务#
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
84785013 | 提问时间:2023 05/16 13:57
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好1; 你这个是什么业务的款;  你发票好久能收到;才好判断科目 ; 以及 慧算账怎么填写的
2023 05/16 14:02
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