老师,您好。21年度我暂估了一笔50万的费用(借:费用,贷:应付帐款);然后22年初收到发票的时候,账务处理我直接做成了22年的当期费用了(借:费用,贷:应付帐款)。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢?
问题已解决
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84784952 | 提问时间:2023 05/15 13:10
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
2023 05/15 13:11
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