我方3月份开了一张专票,4月初认证了进项,抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票(对方没抵扣,取消了这笔业务),那个进项就留底了,怎么写分录?留底的是算5月份还是4月份的账务?谢谢老师
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84785029 | 提问时间:2023 05/12 23:39
同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。
2023 05/12 23:43
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