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#税务#
老师你好,我公司开票给客户的专票(去年12月)的。现在税务局要求客户要红冲,客户已抵啊,红字发票信息应由我客户开,然后我客户的税额是要作进项转出的。请问我到时候开了的负数发票还要把抵扣联,发票联给他吗?
84785011 | 提问时间:2023 05/12 14:32
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,需要给对方的。
2023 05/12 14:34
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