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#税务#
金税盘280抵扣增值税要怎么做分录? 原来结转进销项数额是 借:应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额720 贷:应交税费-未交增值税280 抵扣税盘 借:应交税费-减免税额280 贷:管理费用280 那么 未交增值税科目不是欠着280吗 要怎么平?
84785020 | 提问时间:2023 05/10 17:56
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
未交增值税借方余额还是贷方余额
2023 05/10 17:57
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