你好,想问一下,差额征收的账怎么做呀。
问题已解决
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#实务#
84784957 | 提问时间:2023 05/10 14:31
同学,
你好,
“差额征税会计分录: 借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税(销项税) 同时,允许差额征税的成本发票为原始凭证入账做会计分录: 借:应付账款,贷:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税(销项税抵减)
2023 05/10 14:34
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