我们十月开了发票工程款但是还没有收到钱,要后期才给钱。借:工程结算 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 然后发生的成本是直接结转到,借:主营业务成本-工程结算成本 贷:工程施工 收到钱后直接 ,借:银行存款 贷:工程结算
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间:2017 12/12 15:44
您好!你可以这样做分录。虽然不符合建筑会计的分录,但是总体没什么影响
2017 12/12 15:47
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